2022年CPA审计-习题精析班

讲师:田广锟
价       格 ¥200.00

经典母题课

  • 第一章-审计基本原理

  • 第二章-审计计划

  • 第三章-审计证据

  • 第四章-审计抽样方法

  • 第五章-信息技术对审计的影响-第六章-审计工作底稿-第七章-风险评估

  • 第八章-风险应对(一)

  • 第八章-风险应对(二)

  • 第九章-销售与收款循环

  • 第十章-采购与付款循环的审计-第十一章-生产与存货循环审计-第十二章-货币资金的审计

  • 第十三章-对舞弊和法律法规的考虑-第十四章-审计沟通

  • 第十五章-注册会计师利用他人的工作-第十六章-对集团财务报表审计的特殊考虑

  • 第十七章-其他特殊项目的审计(一)

  • 第十七章-其他特殊项目的审计(二)

  • 第十八章-完成审计工作

  • 第十九章-审计报告(一)

  • 第十九章-审计报告(二)

  • 第二十章-企业内部控制审计

  • 第二十一章-会计师事务所业务质量管理

  • 第二十二章-职业道德基本原则和概念框架-第二十三章-审计业务对独立性的要求(一)

  • 第二十三章-审计业务对独立性的要求(二)

  • 第二十三章-审计业务对独立性的要求(三)

课件详情

  • 01、审计习题班1-20.ppt

  • 02、审计习题班21-23.ppt